为深入推进《审计署关于内部审计工作的规定》的贯彻落实,推动内审工作高质量发展,根据审计署《内部审计统计调查制度》(以下简称《制度》)要求和统一部署,揭东区审计局对辖区内2020年度内审工作进行统计调查。此次审计统计工作是审计署《制度》出台后的首次统计,为确保全面、准确、完整反映揭东区内部审计机构、人员基本情况和内部审计工作的开展情况,促进新形势下对内审工作的指导和监督,区审计局高度重视、精心组织部署,积极推进内审统计工作高质量完成。
提高政治站位,明确责任要求,高效完成内审统计工作。此次审计统计工作统计对象范围广、信息量多、工作量大,为使全区内审机构充分认识到内审统计工作的重要性、紧迫性,区审计局借助区政府办信息交换平台及时下发《揭阳市揭东区审计局关于开展2020年度内部审计统计工作的通知》,向各统计对象部署统计工作,明确各单位主要负责人作为内审统计工作第一责任人的职责,严格执行主要负责人签名审核落实制度,对数据填报的真实性、完整性负责,进一步压实责任。各相关单位负责人高度重视,切实做好内审统计数据的填写、收集及报送工作,同心协力完成统计工作,为全区内审工作再上新台阶奠定了基础。
明确统计对象,应统尽统,全面掌握内部审计情况。按照审计署《制度》的有关要求,主要通过直接统计和部分委托主管部门归口统计的方式对揭东区党政机关及国有企业等机构的内部审计情况进行统计调查,在调查工作中多次向上级审计机关请示,明确统计对象的名单,逐步摸清统计对象的总数,基本做到应统尽统。
主动服务,严格审核,做好内审统计数据分解汇总。组织各被统计单位学习审计署内部审计统计调查工作培训视频及内审统计相关文件;主动成立工作群,及时解疑答疑,有针对性地解答各单位的填报问题;严格审核各单位报送的内审统计表格,积极沟通指导,规范内审工作信息填报,提高统计工作的填报质量,为接下来每半年一次的统计工作打好基础。
聚焦问题、加强指导,推动全区内审工作。加强对内审的指导和监督,是审计机关的重要法定职责,也是党中央对审计工作的部署和要求。全面系统掌握了全区党政机关及国有企业等机构的内部审计情况,目前基层内部审计机构大部分存在机构设置不合理、领导管理机制不完善、队伍建设不专业、项目规划不科学等问题,揭东区审计局要求相关单位以本次内审统计调查为契机,重点解决影响内审工作的瓶颈问题,进一步加强内审机构和制度建设。
本次内部审计统计工作的开展,进一步加强审计机关对内审工作的指导和监督,最大限度地调动内审力量,充分发挥内部审计监督效能,促进形成不同层级的审计监督体系,增强国家审计和内部审计的监督合力,更好实现审计监督全覆盖。(综合股供稿)