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目录组配分类: 预决算 发布时间: 2016-05-04
揭东区2016年区直部门预算草案

 

揭东区2016年区直部门预算草案

 

一、2016年区直部门预算草案编制说明

按照编制2016年财政预算草案的工作部署,从201512月开始,我们着手制定了2016年区直部门预算编制工作方案,明确编制范围、编制程序和编制要求,认真落实部门预算编制工作。

2016年区级部门预算编制统一使用软件系统编报,各预算单位按软件要求完整填报各相关表格。2016年区直共编制了108个部门的部门预算,每个部门包括收入预算和支出预算。2016年区直纳入部门预算的108个部门中,总收入安排  180747万元,其中财政一般预算拨款收入166031万元,其他各项收入14716万元;总支出安排180747万元,其中工资福利支出37111万元,商品和服务支出54704万元,对个人和家庭的补助69021万元,其他各项支出19911万元。支出安排中,“三公”经费预算1044.1万元,其中一般预算拨款支出995.09万元;政府采购预算3998.6万元,其中一般预算拨款支出3898.6万元。

(一)部门预算的编制原则

2016年区直部门预算的编制主要坚持以下三个原则:一是依法依规,收支平衡。按照生财有道、聚财有方、用财有规的要求,认真贯彻落实新修订的《中华人民共和国预算法》等财政管理法律法规,坚持量入为出的原则,按先后缓急科学安排支出。二是勤俭办事,厉行节约。全面贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》,从资金安排和审核源头上加强财政经费管理,严格控制一般性支出尤其是“三公经费”开支,继续优化支出结构,集中财力办大事,确保重点领域、重点项目资金需要。三是突出重点,统筹兼顾。按照突出重点、统筹兼顾、分步实施的原则,不断深化公共财政改革,努力提高财政管理的科学化、精细化水平。

(二)部门预算的编审程序

2016年区直部门预算的编制实行“二上二下”编制程序。其中:“一上”指区直预算单位按财政部门布置报送部门预算建议;“一下”指财政部门审核部门预算建议后下达部门预算编报控制数;“二上”指区直预算单位根据财政部门下达的控制数调整预算后,报送部门预算草案;“二下”指部门预算草案经法定程序通过后,由财政部门批复各预算单位。

(三)部门预算的编制方法

一是实施综合预算,把公共财政预算收支、政府性基金预算收支、财政专户拨款收支和其他收支都纳入部门预算。二是实行标准定额预算,人员支出根据201512月实有人数和支出标准按实核定;公用支出按单位的实有在编人数及相应定额标准核定,其中会议费和“三公经费”按有关要求继续压减;专项业务费根据单位实际需要与财力可能进行安排;纳入预算管理的非税收入安排的支出,其支出计划仅为控制指标,执行过程将根据实际情况核拨。三是为解决好预算编制刚性与灵活性相结合的问题,根据我区实际情况,部分省市安排的专项资金、区级安排的专项支出暂未列入今年部门预算编制范围。

 

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