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目录组配分类: 审计结果信息公开 发布时间: 2018-09-03
关于2017年审计查出问题的整改情况报告
 

20017年,区审计局深入学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记对广东工作的重要批示,认真学习贯彻全国、全省、全市审计工作会议精神,紧紧围绕区委、区政府中心工作,强化审计监督和服务职责,进一步加大审计整改力度。共完成审计(调查)项目20个,查出违规金额2477.87万元,管理不规范金额73776.28万元,应上交财政2477.87万元(已上交财政1750.29万元),提出审计建议被采纳3条,提交审计信息13篇。较好地发挥了审计工作在严肃财经法纪、推进依法行政、维护群众利益、促进廉政建设等方面的积极作用。

一、总体情况

有关单位总体能认真执行审计决定,积极采纳审计意见和建议,采取有效措施,建立健全管理制度,上缴应缴款项,筹措资金拨付各项未拨专款,按要求进行账务调整,较好地落实整改工作。

二、存在问题

财政收支不实,未按规定执行政府采购、竣工工程结算没有通过财政部门审核、超范围超限额使用现金、未按规定取得发票、会计核算不规范等行为在不同单位屡屡发生。

三、意见建议

(一)落实责任。单位主要负责人作为审计整改第一责任人,要高度重视审计整改工作,针对审计提出的审计意见,认真组织落实整改。

(二)完善制度。要着眼长效管理,完善内部管理制度,切实提高行政管理水平,规范财务管理行为。

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