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中共揭阳市揭东区委宣传部2015年部门决算
发布时间:2018-04-10
 

      

第一部分  中共揭阳市揭东区委宣传部概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分  中共揭阳市揭东区委宣传部2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   中共揭阳市揭东区委宣传部2015年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   中共揭阳市揭东区委宣传部概况

(一)部门主要职责

(一)宣传马列主义、毛泽东思想和邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观。

(二)宣传、贯彻、执行党的路线、方针、政策和区委的指示、决议,开展调查研究,掌握干群的思想脉搏,提出实施党的宣传思想工作的具体计划,并认真组织实施。

(三)围绕区委的中心任务,发挥广播电视、网络等宣传媒体主阵地作用,加强舆论引导,开展宣传工作。联合有关部门开展国防教育、法制教育、计划生育等主题宣传活动,利用重大节日、传统节会等开展宣传活动。

(四)开展社会主义精神文明建设,组织群众性精神文明创建活动,开展文明竞赛活动,加强社会主义核心价值体系建设,提高公民道德素质,培育良好的社会主义新风尚。

(五)指导加强全区思想政治工作,不断总结新经验,应用新技术,拓展新思想,形成思想政治工作网络。

(六)宣传揭东人文、地理、风俗、优良投资环境以及政治、经济、文化、社会、生态文明等建设新成果,加强对外文化交流,提高揭东知名度。

(七)服务区委中心组理论学习,抓好全区干群的理论教育,会同有关部门抓好党员思想教育工作。

(八)围绕社会主义文化强国建设战略,贯彻执行党的文艺方针,强化社会文化管理,指导文化建设和群众性文化艺术活动,推动社会主义文化大发展大繁荣。

(九)指导企业的思想政治教育工作,负责企事业单位政治工作人员专业职务的评定、考核、审议及培训工作。

(十)协助区委管理宣传口干部。

(十一)抓好网络舆情信息监督管理和网络新闻协调工作。

(十二)完成区委、区人民政府和上级宣传部交办的其他事项。

(二)机构设置

中共揭阳市揭东区委宣传部内设机构有:办公室、宣传股、理论股、网络新闻综合协调股;加挂和挂靠单位1个为揭阳市揭东区精神文明建设委员会办公室,区委宣传部没有下属单位。区委宣传部(含文联)现有行政编制9名,后勤服务人员编制2名。实有在职人员:机关行政8名、后勤2名;退休人员3名。

第二部分   中共揭阳市揭东区委宣传部2015年部门决算表

表格公开EXCEL电子表格公开,表格另附。

第三部分   中共揭阳市揭东区委宣传部2015年部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下:

(一)年度收入总体情况

中共揭阳市揭东区委宣传部2015年度总收入433.24万元,其中本年收入433.24万元。具体情况如下:

1.财政拨款收入433.24万元,比上年决算数增加231.03万元,增长114.3 %。主要原因:业务量增大,所需办公费、印刷费、宣传费用相应增加。

(二)年度支出总体情况

中共揭阳市揭东区委宣传部2015年度总支出433.24万元,其中本年支出433.24万元。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)支出433.24万元,主要用于宣传事务支出,比上年决算数增加231.03万元,增长114.3 %,主要原因是业务量增大,所需办公费、印刷费、宣传费用相应增加

二、2015年度财政拨款收入支出总表说明

(一)2015年度财政拨款收入说明

中共揭阳市揭东区委宣传部2015年度财政拨款收入合计433.24万元。其中:一般公共预算财政拨款收入433.24万元,比年初预算数增加298.74万元,增长222 %;主要原因是业务量增大,所需办公费、印刷费、宣传费用相应增加。

(二)2015年度财政拨款支出说明

中共揭阳市揭东区委宣传部2015年度财政拨款支出合计433.24万元。其中:一般公共预算财政拨款支出433.24万元,比年初预算数增加298.74万元,增长222 %;主要原因是业务量增大,所需办公费、印刷费、宣传费用相应增加。

分功能科目看,一般公共服务(类)宣传事务(款)261.9 万元,主要用于宣传事务支出;文化(类)其他文化支出(款)171.35 万元,主要用于文化事务支出。

三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2015年区委宣传部没有三公经费支出

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2015年本部门机关运行经费支出59.3万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比上年增加5.8万元,增长10.8%。主要原因是:主要原因是业务量增大,所需办公费、印刷费相应增加

(二)政府采购支出情况说明

2015年部门没有政府采购预算

(三)国有资产占用情况

2015年没有占用国有资产

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2015年实行绩效目标管理的项目0个,不涉及民生项目和重点支出项目。

第四部分  名词解释

为便于社会公众的理解,各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释,格式如下:(以下专业名词解释供参考,各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减)

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

揭东区人民政府网站