一、基本情况
本所是区水务局属下正股级全民所有制事业单位,灌区自1957年兴建至今,在上级的正确领导下,认真贯彻执行《水法》的各项规定和“三防指挥部”的指挥。灌区拥有潮州引水工程一宗、小〈一〉型水库一宗、提水站二宗,担负着玉滘、云路二镇二十个行政村、二万多亩农田的灌溉用水和几万人口生活用水,是一个集引、蓄、提三结合的灌溉工程管理单位,以及工程建设,维修加固的规划工作,配合“区三防指挥部”做好防洪、防风、防旱等工作任务,服务两镇的三高农业发展。现有干部职工6人、退休人员5人,原是自收自支单位、由于种种原因造成单位经济收入没法维持灌区运行管理费用,2008年在上级的大力支持下,通过机构改革,定编为财政核拨事业单位。
二、收支决算
2016年全年决算财政拨款收入153.55万元。全年支出153.55万元。其中:工资福利支出41.6万元、商品和服务支出3.35万元、农田水利建设108.6万元。
三、 国有资产
2016年国有资产112.08万元。
四、“三公”经费
2016年度没有“三公”经费的预算收入及支出。
五、 2016年度没有政府性基金预算及支出。
附件:2016年部门决算公开表
揭阳市揭东区北关引韩水利管理所
2017年10月26日
收入支出决算总表 |
|||||
公开01表 |
|||||
部门: |
单位:万元 |
||||
收入 |
支出 |
||||
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
||
一、财政拨款收入 |
1 |
1535584.48 |
一、一般公共服务支出 |
14 |
1535584.48 |
二、上级补助收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
15 |
0.00 |
三、事业收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
16 |
0.00 |
四、经营收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
17 |
0.00 |
五、附属单位上缴收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
18 |
0.00 |
六、其他收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
19 |
0.00 |
7 |
十二、农林水支出 |
20 |
1535584.48 |
||
8 |
21 |
||||
本年收入合计 |
9 |
1535584.48 |
本年支出合计 |
22 |
1535584.48 |
用事业基金弥补收支差额 |
10 |
0.00 |
结余分配 |
23 |
0.00 |
年初结转和结余 |
11 |
0.00 |
年末结转和结余 |
24 |
0.00 |
12 |
25 |
||||
合计 |
13 |
1535584.48 |
合计 |
26 |
1535584.48 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表 |
|||||||||
公开02表 |
|||||||||
部门: |
单位:万元 |
||||||||
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
合计 |
1535584.48 |
1535584.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130304 |
水利行业业务管理 |
449584.48 |
449584.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130316 |
农田水利 |
1086000.00 |
1086000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 |
||||||||
公开03表 |
||||||||
部门: |
单位:万元 |
|||||||
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
合计 |
1535584.48 |
449584.48 |
1086000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130304 |
水利行业业务管理 |
449584.48 |
449584.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130316 |
农田水利 |
1086000.00 |
0.00 |
1086000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||
公开04表 |
|||||||
部门: |
单位:万元 |
||||||
收入 |
支出 |
||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
3 |
4 |
||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1535584.48 |
一、一般公共服务支出 |
15 |
1535584.48 |
1535584.48 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3 |
三、国防支出 |
17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
4 |
四、公共安全支出 |
18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
5 |
五、教育支出 |
19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
6 |
六、科学技术支出 |
20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
7 |
十二、农林水支出 |
21 |
1535584.48 |
1535584.48 |
0.00 |
||
8 |
22 |
0.00 |
|||||
本年收入合计 |
9 |
1535584.48 |
本年支出合计 |
23 |
1535584.48 |
1535584.48 |
0.00 |
年初财政拨款结转和结余 |
10 |
0.00 |
年末结转和结余 |
24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款 |
11 |
0.00 |
25 |
||||
政府性基金预算财政拨款 |
12 |
0.00 |
26 |
||||
13 |
27 |
||||||
合计 |
14 |
1535584.48 |
合计 |
28 |
1535584.48 |
1535584.48 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||
公开05表 |
|||||
部门: |
单位:万元 |
||||
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
合计 |
1535584.48 |
449,584.48 |
1,086,000.00 |
||
2130304 |
水利行业业务管理 |
449584.48 |
449,584.48 |
0.00 |
|
2130316 |
农田水利 |
1086000.00 |
0.00 |
1086000 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|||||
公开06表 |
|||||
部门: |
单位:万元 |
||||
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
合计 |
449,584.48 |
416,008.48 |
33,567.00 |
||
2130304 |
水利行业业务管理 |
449584.48 |
416,008.48 |
33567 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
公开07表 |
|||||||||||
部门: |
单位:万元 |
||||||||||
2016年度预算数 |
2016年度决算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|||||||||||
加注:2016年度本所没有“三公”经费的预算和收支决算 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||
公开08表 |
||||||||
部门: |
单位:万元 |
|||||||
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130304 |
水利行业业务管理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |