区审计局:
收到《揭阳市揭东区审计局关于揭阳市揭东区2025年度一级预算单位预算执行和其他财政收支情况审计的整改函》(揭东审整改函【2026】28号),我局高度重视,针对审计发现问题,认真落实整改。现将整改情况汇报如下:
一、(一)问题:未登记银行存款日记账。揭阳市揭东区医疗保障局在2025年度未登记银行存款日记账。
(二)整改情况:我局迅速落实整改,严格执行《会计基础工作规范》,按业务发生顺序逐笔、及时登记银行存款日记账,做到日清月结。
二、(一)问题:未按规定使用公务卡结算,涉及金额5179.10元。
(二)整改情况:我局认真落实整改,规范现金管理行为,已向银行申办公务卡,今后公务卡强制结算项目将使用公务卡或银行转账结算;对不能使用公务卡或银行转账结算的支出将严格财务审批流程和报销手续,规范财政资金支出管理。
三、(一)问题:应缴财政款未及时上缴,涉及金额22262.38元。
(二)整改情况:我局认真落实整改,已于2026年7月23日将应缴未缴资金22262.38元上缴国库。今后将严格执行政府非税收入管理规定,定期清理历年结存的存量资金及应缴未缴的财政款项,及时足额上缴国库,避免财政资金长期沉淀,切实提高资金使用效益。
揭阳市揭东区医疗保障局
2026年8月30日