根据揭阳市揭东区审计局《关于揭阳市揭东区2021年度一级预算单位预算执行和其他财政收支情况审计发现问题整改函》(揭东审整改函[2022]19号)文件的工作要求,本单位针对审计发现的问题,采取有力措施,狠抓整改落实,取得一定成效。现将有关整改情况公示如下:
一、整改工作开展基本情况
一是高度重视,成立了审计整改工作领导小组并部署整改工作。二是采取有效措施积极整改,对审计中发现问题进行深刻的剖析和认真细致的研究,并逐条进行整改。
二、关于揭东审整改函〔2022〕19号文有关发现问题的整改情况
1、“主要领导负责单位财务审批工作不合规”问题。
结合区委巡察组指出的其他存在问题,本单位正在制订切实可行的整改方案,确保精准整改到位,争取在2022年10月10日前完成整改。
2、“未按规定在智慧云平台采购”问题。
本单位已落实这个问题的整改工作,严格执行《中华人民共和国政府采购法》的相关规定,规范政府采购行为,按照采购程序在智慧云平台上进行采购业务。
揭阳市揭东区公路事务中心
2022年8月29日