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关于落实审计发现问题整改情况报告
来源:本网 发布时间:2022-10-17 11:14 浏览次数:- 【字体: 分享到:

区审计局:

  你局《揭阳市揭东区审计局关于揭阳市揭东区2021年度一级预算执行和其他财政收支情况审计发现问题整改函》(揭东审整改函【2022】20号)文已收悉,我局领导高度重视,认真研究整改措施,严格执行预算法规定,对照审计发现的主要问题和整改要求做出如下整改。

  一、针对2021年度项目指标资金实际执行率低于30%,涉及资金9905988元整改情况。

  我局于2021年12月13日向区财政申报区级配套资金拨款610万元,区财政局于2021年12月31日年终结转(资金未拨付)我局2022年1月27日再次向区财政局申报拨款,区财政于2022年4月18日原路退回我局申请任务。事后,鉴于区财政财力不足,我局与财政多次沟通后于2022年10月14日再次申报。

  二、主要领导负责单位财务审批工作不合规。

  (一)2022年7月18日召开局党组会调整单位领导班子分工,决定由一名钟泽宏副局长分管机关财经,柯再鹏同志不再批财。

  (二)调整后班子分工文件在2022年7月18日报区委备案同意后,于7月28日印发《关于调整揭东区工信和科技局领导班子成员工作分工的通知》(揭东工科党组【2022】11号)文件到各股室(中心),文件下发之日起执行由单位一名分管副局长负责机关财经工作。

 


 揭东区工信和科技局

  2022年10月17日


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