揭阳市揭东区审计局:
贵局所送《审计报告》(揭东审经报【2021】3号)收悉,现对审计意见整改落实情况回复如下。
一、根据揭东审经报 [2021]3号,第11条中指出,“超范围超限额使用现金,涉及金额2880000元”。
我镇今后坚决杜绝大额现金支付,严格执行财务制度,加强财务管理,控制现金的使用,达到银行结算起点的收支业务,坚决采取银行转账方式结算,切实提高资金运行的实效。
二、关于揭东审经报告 (揭东审经报【2021】3号),第12条中指出“以普通收款收据列支费用,涉及金额3330000元”。
接到《审计报告》后,我镇领导高度重视,及时协调承包人按规定依法缴纳相关的税,承包人已于2021年5月20日按要求进行补缴税款。
我镇今后将严格按《中华人民共和国发票管理办法》的有关规定执行,以合法正规发票入账。
揭东区玉滘镇人民政府 2021年7月31日